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我院召开2022年度医院审计委员会第一次会议

2022-03-04

    2月23日,我院召开医院审计委员会2022年度第一次会议。何裕隆院长、陈起坤副书记(主持工作)、郑智华副院长及审计委员会委员参加本次会议,相关职能部门负责人列席会议,会议由陈财柳总会计师主持。

 

    陈财柳总会计师表示,我院根据上级有关文件要求,结合医院实际情况,于2021年成立医院审计委员会,以强化医院审计监督职能和审计结果运用。在审计委员会和何裕隆院长的领导下,审计处在过去一年通过完善制度建设、强化审计监督力度、开展内控建设评价、优化审计流程、设立企业微信“中七审计”专栏、加强审计人员培训等工作,在相关职能部门的支持和配合下,顺利完成2021年度审计工作计划,同时进一步提升了审计监督效果和审计人员专业能力。

 

会议现场


    审计处罗洁副处长进行了审计工作汇报,委员们听取并审议了2022年度审计工作计划、审计工作制度修订等,研究讨论了审计结果。

 

    陈起坤副书记表示,医院党委会全力支持医院内审工作,审计工作不仅是监督,更是服务,要提高全院员工对内审工作的认识,审计提出问题的目的是为了改进医院工作、提高医院管理水平,同时提出可以将审计发现问题的整改情况纳入医院绩效考核等方式以强化整改效果。

 

    何裕隆院长在总结中指出,审计工作非常重要,审计委员会要发挥作用,为内部审计工作提供有力指导,全力支持和保障医院内审工作。审计处要为医院经济运行和经济管理把好关,作为内部审计职能部门,要服务于医院的内部管理,通过审计监督来防范风险发生,减少因管理不足而导致的问题,强调要加强审计整改工作,通过建规立制,明确规则,设置整改时限及相应的惩罚措施,推进整改落实,同时还应注意信息互通,及时将相关政策制度、问题等下发到全院各部门、科室知晓,做到提前预警。

 

    我院审计处自2019年成立至今,紧紧围绕医院重点工作,审计范围涵盖财政财务收支审计、经济责任审计、工程审计、内部控制风险评价、重大采购专项检查、专项工作履职审计等方面,努力在规范医院管理、降本增效、风险防控、完善治理等方面发挥积极作用。未来,将不断强化内审监督,助力医院高质量发展。

 

文:余燕华

编辑:温志鑫

初审:罗洁

审核:刘畅

审核发布:陈起坤、游展高