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喜讯!我院审计处首次获得深圳市审计局审计科研重点课题立项

2022-06-20
    近日,深圳市审计局发布2022年度审计科研重点课题立项通知,由我院审计处申报的课题成为获得立项的6项重点课题之一,这是我院首次获得深圳市审计局审计科研重点课题立项。

    2021年底,为保障审计科研成果更好服务审计工作发展,进一步提高审计科研成果的实用性、指导性和前瞻性,深圳市审计局向全市公开征集深圳市2022年重点科研课题。

 

    我院审计处根据审计局课题申报的相关要求,组织业务骨干,在完成日常繁重工作的基础上,组建科研小组,申报的《事业单位开展研究型审计的路径探究》课题,拟通过审计目的去构筑审计思维,形成研究型审计方案,基于结果导向,契合公立医院等事业单位高质量发展对审计的需求,以期探索建立具有普适性的事业单位开展研究型审计的路径。本课题紧扣服务“双区”建设和《深圳市“十四五”审计工作发展规划》要求,并结合公立医院内部审计开展实际,思路新颖,为全市事业单位开展研究型审计提供借鉴,最终通过评审成为获得立项的6项重点课题之一。

 

 

    2021年6月,中央审计委员会、审计署印发《“十四五”国家审计工作发展规划》,对审计事业的发展提出了新的发展要求,明确提出:创新审计理念思路,积极开展研究型审计。

 

    研究型审计是指将研究的思维、视角和方法运用到审计全过程,通过在审计过程中树立关联审计理念,在揭示微观层面问题和风险隐患的同时,从宏观层面总结提炼升华,实现审计实践与理论研究的相互促进,形成高质量和高层次审计工作成果和理论研究成果的一种审计策略、审计组织方式和审计工作方法。

 

    开展好公立医院等事业单位研究型审计可以更好发挥审计监督职能和经济体检职能,强化审计治理能力建设,可以更好地服务于医院的高质量发展,可以更好地推动医院管理精细化水平提升。

 
    我院领导班子高度重视医院审计工作,在全市公立医院中率先成立审计委员会,由何裕隆院长、陈起坤书记担任主任,陈财柳总会计师担任副主任,统领全院审计工作。医院审计处自成立以来,在何裕隆院长的领导下,注重工学研并重,稳步开展审计各项工作。特别是2021年以来,医院内部审计业务流程更加规范,审计范围逐步扩大,涵盖了财政财务收支审计、经济责任审计、工程审计、内部控制风险评价、重大采购专项审计、专项工作履职审计等方面,努力在规范医院管理、降本增效、风险防控、完善治理等方面发挥积极作用,这些工作的开展也为这次审计课题申报奠定了良好的研究基础。

 

    接下来,审计处将继续注重实践与理论研究并进,不断提升专业技术能力和科研能力,助力医院高质量发展。

 

 

文|余燕华

编辑|臧卢璐

初审|罗洁

审核|刘畅

审核发布|陈起坤、游展高