5月13日上午,我院召开内部控制培训会暨2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作布置会。会议由陈财柳总会计师主持,各相关部门、科室负责人参加会议。
会议现场
陈财柳总会计师从行政事业单位内部控制五要素及内部控制方法及业务层面风险评估、公立医院内部控制管理办法条款解读、内部风险控制点举例、内控舞弊经典案例剖析等四个方面入手,对如何树立内控意识、强化管理思维做了深入而全面的培训。
陈财柳总会计师发言
财务处魏涛副处长对我院2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的各项具体任务进行布置与讲解,对各相关部门、科室工作分工、工作内容、需配合提供的资料等逐项进行了梳理与说明,明确各部门、科室责任。各参会部门、科室针对工作中的重点、难点进行了热烈讨论。
魏涛副处长发言
内部控制覆盖医院自上而下各个业务层面及经济活动全过程,培训中对医院预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、信息系统管理等各个业务层面内部控制重点关注内容进行详细讲解,特别是各个业务层面关键环节的内控风险进行提醒和要求。最后,通过对内控舞弊典型案例剖析,以案警示,要求参会人员进一步加强内控管理意识,组织学习国家卫生健康委印发的《公立医院内部控制管理办法》,结合医院管理实际和工作要求,配合做好各个业务环节的内控评价以及适时修订各处室内控相关制度,强化制度执行力,构建医院内部控制管理体系,有效防范和管控风险,不断提高我院精细化管理水平,确保医院行稳致远。
通讯员:朱颖
编辑:温志鑫
初审:魏涛
审核:刘畅
审核发布:陈起坤