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中山七院2021-2022年度财务专项审计服务采购项目调研公告

2023-06-30

 

我院拟采购2021-2022年度财务专项审计服务,为完善采购需求,提升采购的合理性,本着“公平、公开、公正”的原则,现就本项目进行市场调研,欢迎有意向的供应商参与本次调研活动。

现将有关事宜公告如下:

一、项目概况

1、项目名称:中山大学附属第七医院2021-2022年度财务专项审计服务采购项目

2、项目预算金额:184870

3、项目需求:详见附件1*供应商必须响应项目需求书全部内容)

二、报名供应商资格要求

1、在中国境内注册,具有独立法人资格,持有合法的营业执照。

2、具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

3、具有良好的职业道德记录和信誉,近3年内没有受相关国家行业管理机构通报批评、停业整顿的记录;近3年内经营活动中没有重大违法记录。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本采购项目。

5、本项目不接受联合体投标,不允许转标和分标。

三、报名时提交的资料清单、要求及投递方式

1、资质文件

1)企业法人营业执照或合伙企业营业执照

2)会计师事务所执业证书

3)法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件

4)法人代表授权书

5)授权代理人第二代居民身份证复印件及近三个月社保缴费证明

6)服务业绩记录(20206月至本公告之日止近三年,合同或中标通知书复印件)

7)近3年无通报批评、停业整顿、重大违法记录承诺函(格式自定)。

2、项目服务方案(包括但不限于公司简介、人员配置、审计工作步骤、审计工作进度、审计方法、审计标准等);

3、项目报价单(详见附件2);

4、详细联系方式:包括单位地址、联系人及手机号码

上述材料纸质版(一式三份)需密封提交,全部资料加盖递交单位公章。同时将材料电子版(不含报价)发送至zsqysjc@sysush.com邮箱(邮件名与电子版文件名:公司名称+项目名称)。

投递地址:深圳市光明区圳园路628号中山大学附属第七医院行政楼1108(采购单位对供应商提交的文件资料有最终处置权,不予退还投标人,同时也有保密义务。)

联系人:杜老师    联系电话:13430350498

四、报名递交材料截止时间

20237101200前(时间以接收人签收为准),逾期不予接收。

五、调研会议安排

1、时间:20237101500

2、地点:行政楼704会议室

3、医院项目介绍:时间5分钟

4、公司介绍:时间5分钟

5、评委提问:时间10分钟

 

 

中山大学附属第七医院审计处

2023630

附件1

项目需求

 

一、审计内容

120212022年度财务报表审计:对医院20212022年度的资产负债表、收入费用总表、现金流量表、预算收入支出表等进行审计,评价财务报表的真实性、完整性及合法性,出具年度财务报表审计报告。

220212022年度财务收支与预算执行审计:对医院20212022年度的财务收支和预算执行情况进行审计,出具审计报告,主要内容包括:(1)财务收支的真实完整及合法合规性;(2)预算执行及预算绩效管理情况;(3)科研经费的管理情况;(4)国有资产管理情况;(5)大型医疗设备绩效情况;(6)其他相关的经济运营管理情况。

3、乙方应编制本项目的审计工作实施方案(包括调整的实施方案)、审计底稿(包括证据证明材料)、审计报告征求意见稿、审计报告(包括审计发现的问题及整改建议等)并提交采购方。

二、技术要求

1、按照独立、客观、公正的原则,严格遵循注册会计师审计准则、注册会计师职业道德规范等要求开展审计工作。

2、审计工作实施方案应当全面(方案中的审计内容包括甲方要求的所有审计内容;方案包括了审计事项、审计措施、人员时间安排等内容)、科学合理(所采取的审计措施具有针对性、可行性;审计实施方案经过项目负责人审批确认)。

3、审计底稿经过复核;审计过程记录清晰完整,审计定性依据充分,证据证明材料具有相关性、可靠性。

4、审计发现的问题依据充分,并提出切实可行的整改建议。

5、年度财务报表审计报告经过深圳市注册会计师协会备案。财务收支与预算执行审计报告根据甲方要求确定是否报深圳市注册会计师协会备案。

6、项目负责人:熟悉医疗行业经济相关的法律法规,熟悉医院业务,能够胜任本项审计工作;具有注册会计师执业资格,且在最近3年内担任过医院财务报表审计或财务收支审计的主审或项目负责人;驻场审计期间,在现场时间至少达到要求的90%以上。

7、投入本项目的人员不少于4人,其中,至少2人具备注册会计师执业资格,所有人员均需具有审计工作经验。

8、现场审计时间不少于2周(除审前调查时间)。

9、遵守甲方的工作纪律,不得泄露工作中接触的秘密。

10、提交2021年度财务报表审计报告、2022年度财务报表审计报告;2021年度财务收支与预算执行审计报告、2022年度财务收支与预算执行审计报告。每个审计报告提交甲方一式三份,提交纸质审计报告的同时应提交审计报告盖章扫描版和可编辑电子版。

三、商务要求

1、审计进场实施之日起2个月内出具审计报告初稿。

2甲方在乙方进场审计15个工作日内预付审计费用(合同金额)的30%给乙方;项目按照约定完成并经甲方验收后,甲方在收到发票后15个工作日内,支付审计费用的70%款项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

项目报价单

 

序号

项目名称

数量

报价金额

(人民币:元)

备注

1

中山大学附属第七医院2021-2022年度财务专项审计服务采购项目

1

  

报价金额(大写):

 

公司授权代表及联系方式

 

说明:以上报价为包干价(含税价),包含一切费用。超出预算的报价为无效报价。

 

 

报价单位:(盖章)